CRSNG
Audits internes
Principaux attributs de conformité de la Division de l’audit interne de 2023-2024

Les ministères dotés d’une fonction d’audit interne doivent publier les principaux attributs de conformité, selon l’article A.2.2.3.1 de la Directive du Conseil du Trésor sur l’audit interne. Il est important que le public soit conscient que les dirigeants des organisations gouvernementales reçoivent une assurance et que les activités sont gérées de façon responsable.

Pour en savoir plus sur les raisons de publier ces attributs, veuillez consulter la page Web du Bureau du contrôleur général du Canada ‘Pourquoi publier les principaux attributs de conformité de l’audit interne?’.

Tableau 1 – Principaux attributs de conformité – 1er avril 2023 au 31 mars 2024
Tableau 1 – Principaux attributs de conformité – 1er avril 2023 au 31 mars 2024
Attributs de conformité Principaux attributs de conformité Résultats
  1. Les auditeurs internes dans les ministères possèdent-ils la formation requise pour accomplir le travail efficacement? Des équipes multidisciplinaires sont-elles en place pour gérer les divers risques?
1a. % des membres du personnel ayant un titre professionnel en audit interne ou en comptabilité (auditeur interne certifié (CIA), comptable professionnel agréé (CPA)); 100 % des membres du personnel de l’audit interne ont un titre professionnel de CIA ou de CPA.
1b. % des membres du personnel en voie d’obtenir un titre professionnel en audit interne ou en comptabilité (CIA, CPA); s. o.
1c. % des membres qui ont d’autres titres professionnels (CGAP, CISA, etc.). 50 % des membres du personnel ont un autre titre professionnel (CGAP, CRMA, CISA, CFE).
  1. Le travail d’audit interne est-il accompli conformément aux normes internationales pour la profession d’audit interne comme l’exige la politique du Conseil du Trésor?
2a. Date de la dernière séance d’information complète au Comité ministériel d’audit sur les processus, outils et renseignements internes jugés comme étant nécessaires à l’évaluation de la conformité au Code d’éthique et aux Normes de l’AIA, et les résultats du programme d’assurance et d’amélioration de la qualité (PAAQ); La dernière séance d’information détaillée du Comité d’audit a eu lieu en avril 2024.
2b. Date de la dernière évaluation externe. La dernière évaluation externe a eu lieu au printemps 2024.
  1. Les PAAR soumis aux comités d’audit et approuvés par les administrateurs généraux sont-ils mis en œuvre comme prévu et les rapports qui en découlent sont-ils publiés? La direction donne-t-elle suite aux recommandations d’audit concernant l’amélioration des processus ministériels?
Les Plans d’audit axés sur les risques (PAAR) et les renseignements connexes :
  • le nom et l’état de l’audit de l’exercice en cours du PAAR;
  • le statut de la mission de l’exercice en cours du PAAR;
  • la date à laquelle le rapport d’audit a été approuvé;
  • la date à laquelle le rapport d’audit a été publié;
  • la date prévue au départ pour l’achèvement de tous les éléments du plan d’action de la direction (PAD);
  • le statut des éléments du PAD.
Le PAAR 2023-2026 a été soumis au Comité d’audit le 22 juin 2023 et approuvé par les Présidents en juillet 2023. Voir Tableau 2 – Plan d’audit et renseignements connexes.
  1. L’audit interne est-il crédible et ajoute-t-il de la valeur ajoutée en appui au mandat et aux objectifs stratégiques de l’organisation?
Moyenne de la note accordée à l’utilité globale des secteurs accordés. La haute gestion des secteurs audités a jugé l’utilité globale de nos travaux comme excellente (100 %).
Tableau 2 – Plan d’audit et renseignements connexes
Tableau 2 – Plan d’audit et renseignements connexes
Titre de mission Statut de la mission Date d’approbation du rapport Date de la publication du rapport Date d’achèvement originale prévue du PAD Statut de la mise en œuvreNote de bas de page 1
Audit de l’initiative Solution de gestion des subventions des trois organismes Publié – Le PAD n’est pas entièrement mis en œuvre Décembre 2021 Avril 2022 Décembre 2022 33 %
Mission de consultation – Évaluation du Plan Sécurité Approuvé – non publié Novembre 2022 s. o. Juillet 2023 100 %
Audit de la sécurité des TI Publié – Le PAD n’est pas entièrement mis en œuvre Juillet 2021 Octobre 2021 Juillet 2022 80 %
Mission de consultation – Renouvellement du milieu de travail Approuvé – non publié Mai 2024 s. o. s. o. s. o.
Mission de consultation – gouvernance Approuvé – non publié Juillet 2024 s. o. s. o. s. o.
Audit de l’approvisionnement En cours s. o. s. o. s. o. s. o.
Mission de consultation – Solution de gestion des subventions des trois organismes (SGSTO) Planifié s. o. s. o. s. o. s. o.